【南宁市江南区沙井卫生院】关于审计发现问题整改情况的报告
江南区审计局:
针对贵局《审计报告》〔2017〕2号关于2016年度财务收支审计中发现的问题,我院领导高度重视,安排专人落实整改。现将整改情况报告如下:
一、关于“2014-2016年违规支付给幼儿园体检协助费6.36万元”问题
(一)核查情况
审计组核查发现我院2014-2016年度支付幼儿园体检协助费63575.5元,属于无依据支付,违返了财务制度规定。
(二)整改情况
接到问题反馈后,我院经认真反思,意识到工作中存在政策把握不准、财务制度执行不严格等严重问题,立即召开院领导班子会研究制定整改方案,并组织整改:由班子成员亲自到各幼儿园说明情况,收回所付的协助费。整改工作得到了各幼儿园园长的理解和支持,我院于审计期间全部追回了该资金。
二、制度完善情况
针对审计发现的问题,我们完善了制度机制,修订完善了《财务收支管理制度》,加强财务收支管理,要求财务人员认真仔细审核财务凭证,严格执行《基层医疗机构财务制度》等规定进行会计核算。同时,加强财务监督,规定由院长总管、分管副院长具体把关,每一项支出均需经主管领导和科主任审核、院长签字同意后,出纳再次核实才能开支,以确保卫生院的各项财务收支真实合法。
南宁市江南区沙井卫生院
2017年9月21日
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